INFORME AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS VIGENCIA 2021
1. INTRODUCCION
La Oficina del Control Interno en cumplimiento al Plan Anual de Auditorías vigencia 2022, a las funciones legales establecidas en la ley 87 de 1993 modificada por la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 648 de 2017, donde se establecen las normas que regulan el ejercicio del Control Interno en las Entidades Públicas, esta dependecia realizó la auditoría interna al Proceso Gestión de Recursos del IDSN con el fin de evaluar los resultados de la gestión administrativa, financiera y operativa, así como el cumplimiento de normas y disposiciones vigentes aplicables a la vigencia auditada.
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Fecha de publicación 30/03/2022
Última modificación 04/09/2023